单位名称:益阳医专附属医院
2018年部门预算公开说明
一、部门主要职责职能及机构设置情况:
我院按照国家二级甲等医院标准开设内科、外科、妇产科、儿科、五官科等医疗业务工作,完成学校下达的教学、实习(见习)任务,完成学生的保健任务。开设病床600余张,有口腔颌面外科、脊柱外科、胃肠外科、妇产科、麻醉科5个学科为市重点学科,拥有西门子16排螺旋CT、GE1.5T核磁共振、美国GE四维彩超、多功能数字化胃肠机、等离子电切镜、全自动生化分析仪等国内外一流设备。
二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况:
2018年部门预算只含本级预算。收入包括公共财政预算拨款收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务收入和未纳入财政专户的自有资金收入。支出按项目分类包括:基本支出和项目支出;按功能科目分类包括医疗卫生与计划生育支出。
三、预算收支增减变化情况说明:
(一)收入预算,2018年年初预算数11861.82万元,其中,一般公共预算拨款61.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,未纳入财政专户的自有资金11800.00万元。收入较去年增加 976.27万元,主要是儿科综合楼计划在2018年投入使用将带动收入的增长。
(一)收入预算,2018年年初预算数11861.82万元,其中,一般公共预算拨款61.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,未纳入财政专户的自有资金11800.00万元。收入较去年增加 976.27万元,主要是儿科综合楼计划在2018年投入使用将带动收入的增长。
(二)支出预算,2018年年初预算数11861.82万元,其中,医疗卫生与计划生育支出11861.82万元,医疗卫生与计划生育支出中基本支出860.28,项目支出11001.54;支出较去年增加976.27万元,主要原因是人员增加导致人员经费增加、医院儿科综合楼建设项目支出增加等。 (三)2018年一般公共预算拨款收入61.82万元,具体安排情况如下:
其中:基本支出:2018年年初预算数为860.28万元,是指为保障单位机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出:2018年年初预算数为11001.54万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:工资福利支出3721.44万元;商品和服务支出2100万元主要用于专用卫生材料采购;对个人和家庭的补助0.10万元;债务利息及费用支出2660万;资本性支出2520万元用于设备购置及儿科综合楼后期建设装修支出等。
五、政府采购安排情况说明:2018年财政部各单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
四、机关运行经费安排情况说明:
2018年本部门行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 41.72万元,比2017年预算减少 0.05 万元,下降 0.12 %。
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少(增加) 0 万元,2018年“三公”经费预算与2017年持平。
六、名词解释: 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门2018年收支预算总表 | |||
单位名称:益阳医专附属医院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本 年 预 算 | 项 目 | 本 年 预 算 |
一、一般公共预算拨款 | 61.82 | 一、一般公共服务支出 | |
公共财政预算拨款 | 61.82 | 二、外交支出 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | ||
二、政府性基金拨款 | 四、公共安全支出 | ||
三、财政专户拨款 | 五、教育支出 | ||
四、上级部门补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
六、未纳入财政专户管理的自有资金 | 11800.00 | 八、社会保障和就业支出 | |
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 11861.82 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探电力信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出(结余结转) | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 11861.82 | 本年支出合计 | 11861.82 |
七、上年结转结余 | 二十九、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 11861.82 | 支 出 总 计 | 11861.82 |
部门2018年财政拨款总表 | |||||
单位名称:益阳医专附属医院 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本 年 预 算 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
一、本年收入 | 61.82 | 一、一般公共服务支出 | |||
(一)一般公共预算拨款 | 61.82 | 二、外交支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | 三、国防支出 | ||||
四、公共安全支出 | |||||
二、上年结转 | 五、教育支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 六、科学技术支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 61.82 | 61.82 | |||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出(结余结转) | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本年支出合计 | 61.82 | 61.82 | |||
二十九、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 61.82 | 支 出 总 计 | 61.82 | 61.82 |
部门2018年收入总表 | ||||||||||
单位名称:益阳医专附属医院 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | 上年结转 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 11861.82 | 61.82 | 11800.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11861.82 | 61.82 | 11800.00 | ||||||
21002 | 公立医院 | 11861.82 | 61.82 | 11800.00 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 11861.82 | 61.82 | 11800.00 |
部门2018年支出总表 | ||||
单位名称:益阳医专附属医院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11861.82 | 860.28 | 11001.54 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11861.82 | 860.28 | 11001.54 |
21002 | 公立医院 | 11861.82 | 860.28 | 11001.54 |
2100201 | 综合医院 | 11861.82 | 860.28 | 11001.54 |
部门2018年一般公共预算支出表 | ||||
单位名称:益阳医专附属医院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 61.82 | 41.72 | 20.10 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.82 | 41.72 | 20.10 |
21002 | 公立医院 | 61.82 | 41.72 | 20.10 |
2100201 | 综合医院 | 61.82 | 41.72 | 20.10 |
部门2018年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位名称:益阳医专附属医院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 41.72 | 40.90 | 0.82 | |
301 | 工资福利支出 | 40.90 | 40.90 | |
30101 | 基本工资 | 40.90 | 40.90 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.82 | 0.82 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 | 0.82 |
部门2018年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:益阳医专附属医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 公务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费(未参加车改单位) | 公务用车运行维护费(参加车改单位) | 基层党组织活动经费 | 机关党员教育经费 | 离退休干部党组织工作经费 | 公务交通补贴(车改单位) | 离休公务费 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 遗属补助(生活补助) | 伤残津贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
合计 | 41.72 | 40.90 | 40.90 | 0.82 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.72 | 40.90 | 40.90 | 0.82 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||
21002 | 公立医院 | 41.72 | 40.90 | 40.90 | 0.82 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||
2100201 | 综合医院 | 41.72 | 40.90 | 40.90 | 0.82 | 0.82 |